系统运行
书籍:内审操作手册
出处:按学科分类—经济 中国科学技术出版社《内审操作手册》第131页(618字)
(1)调阅资料:系统运行日志、内部控制制度、工作人员分工登记薄等其他业务登记薄、计算机保管使用(含磁介质)登记薄、业务操作规程、业务档案(含磁介质)等。
(2)检查方法及要点:
①检查各类资料是否齐全、完整。
②检查系统参数设置是否正确。
③检查是否建立了完善的监督检查制度,且定期进行检查监督,对检查中发现的问题能否及时进行处理,并做相关记录。
④查看是否建立了内部授权管理制度,并按制度规定实施内部授权检查。
⑤查看业务操作是否符合要求,在业务处理过程中是否保持恰当的职责分离,是否建立了监督制约机制。
⑥查看系统的后备及灾难的补救计划是否符合要求,主要了解一旦系统发生意外,出现数据文件的毁坏时,操作员是否懂得如何利用后备文件进行恢复;如果系统全部毁坏,系统维护部门能否利用后备的硬件、软件和数据文件恢复系统正常运行。
⑦检查系统的工作效率是否达到设计的要求,并将其与系统未投入运行前进行比较。